<< Назад | |
ДОКЛАД
Моисеев Павел Юрьевич
(Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района))
город Щигры
(наименование городского округа (муниципального района))
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2011 год и их планируемых значениях на 2012-2014 годы
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
||||||||
город Щигры |
||||||||
(официальное наименование городского округа (муниципального района)) |
||||||||
I. Экономическое развитие |
||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Дорожное хозяйство и транспорт |
||||||||
1 |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт |
% |
9,43 |
3,55 |
2,00 |
5,00 |
5,50 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 80,3 км, в том числе грунтовых - 20 км. В 2011г. Отремонтировано дорогс твердым покрытием 1,2 км (за счет средств областного бюджета). В 2012г. планируется отремонтировать 5 км, в 2013г.-5 км, в 2014г.- 5 км. |
2 |
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
% |
0,15 |
0,05 |
0,15 |
0,12 |
0,17 |
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 80,3 км, в том числе грунтовых - 20 км. В 2011г. отремонтировано дорог с твердым покрытием 60 кв. м (за счет средств выделенных на благоустройство города). В 2012г. планируется отремонтировать 250 кв.м., в 2013г.-250 кв.м, в 2014г.- 250 кв.м. |
3 |
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
24,66 |
22,00 |
21,00 |
20,00 |
19,00 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения будет сокращаться |
5 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Население города обеспечено регулярным автобусным и железнодорожным сообщением. |
6 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
275,00 |
0,00 |
0,00 |
В 2012 году выделялись средства на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения |
7 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В бюджете г. Щигры на 2013-2014г.г. не |
8 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В бюджете г. Щигры на 2013-2014г.г. не |
9 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В бюджете г. Щигры на 2013-2014г.г. не |
Развитие малого и среднего предпринимательства |
||||||||
10 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства |
ед. на 10000 чел населения |
345,00 |
325,00 |
325,00 |
331,00 |
332,00 |
Число зарегистрированных и активно действующих на территории города субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2012г. составляет 553 (в том числе 484 предпринимателя и 18 малых предприятий, 34 микропредприятия) или 325 субъектов на 10 тыс. человек населения. Программой развития малого предпринимательства в городе на 2010-2011г.г., утвержденной постановлением администрации города, предусмотрены средства на выполнение мероприятий, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в сумме 30,0 тыс. руб. в 2011г. |
11 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
!,6 |
5,00 |
4,90 |
5,00 |
5,10 |
Численность работающих малых предприятий |
12 |
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок |
% |
16,00 |
10,00 |
15,00 |
16,00 |
15,00 |
.Доля объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства РФ от 4.11.2006г. №642, размещенных путем проведения торгов, запросов котировок составило в 2011 г. 10% в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем. В 2014г. планируется этот показатель довести до 15 %. |
13 |
Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего |
% |
2,00 |
1,60 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
Всего объектов недвижимости, находящихся в муниципальной казне 790 шт. По состоянию на 1.01.2011г. Сдается в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень муниципального имущества 16 шт., что составляет 2.019 (ООО "Зверобой, ООО "Новинка", индивидуальным предпринимателям: Животову Б.В,, Пожидаеву А.Н., Алехиной Г.И. |
14 |
Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес- инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно- технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний |
кв. метров |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства - всего |
тыс. рублей |
3,00 |
32,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Программами развития малого предпринимательства предусмотрены средства в 2011 году в сумме 32 т.р. на поддержку и развитие предпринимательства |
16.1 |
в том числе: |
тыс. рублей |
0,00 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
16.2 |
в расчете на одного жителя муниципального образования |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Улучшение инвестиционной привлекательности |
||||||||
17 |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего |
га |
0,50 |
1,92 |
3,24 |
5,00 |
1,00 |
Возрастает площадь участков , предоставленных для строительства |
17.1 |
в том числе: |
га |
0,45 |
1,92 |
1,98 |
1,00 |
1,00 |
|
17.2 |
- для комплексного освоения в целях жилищного строительства |
га |
58,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
17 (1) |
Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) |
% |
0,00 |
0,00 |
6,20 |
0,00 |
0,00 |
Выделялись зем.участки для строительства домов детям-сиротам и 2 участка для строительства 2-х этажных домов (переселение из ветхого жилья). |
17 (2) |
Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению |
% |
32,00 |
42,00 |
48,00 |
55,00 |
68,00 |
Возрастает площадь участков предоставляемых для строительства |
18 |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |
% |
54,70 |
63,00 |
68,00 |
73,00 |
80,00 |
Из года в год доля площади земельных участков, являющихся объектами налогооблажения земельным налогом будет возрастать. |
19 |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) |
дней |
270,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
Средняя продолжительность составляет 180 дней с даты подачи заявки до даты принятия решения о предоставлении земельного участка |
20 |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство |
дней |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство составляет 10 дней. |
21 |
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
21.1 |
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет |
кв. метров |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
До 1 марта 2015г. Разрешение на ввод объектов индивидуального жилищного строительства, не выдается. Другого жилищного строительства на территории г.Щигры не ведется. |
21.2 |
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет |
кв. метров |
1 142,00 |
2 400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В 2011г. не получены разрешения на ввод на объекты площадью 2400 кв.м. |
22 |
Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
23 |
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей |
3 035,00 |
9 356,50 |
11 170,00 |
10 084,00 |
10 394,00 |
Объем инвестиций в 2011 году составил 15944,8 тыс. рублей ( был введен в эксплуатацию новый детский садик, 8 жилых домов (32 квартиры)для детей сирот. |
Сельское хозяйство |
||||||||
24 |
Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
25 |
Общее число сельскохозяйственных организаций (для муниципальных районов) |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района |
га |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
27 |
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района |
га |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
28 |
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Доходы населения |
||||||||
29 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) |
% |
62,60 |
60,30 |
65,10 |
61,30 |
55,60 |
Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в 2011 году составил 8964 руб. Размер заработной платы работников крупных и средних предприятий и некомерческих организаций города 13941,5 руб. Отношение заработной платы работников муниципальных учреждений к заработной плате работников предприятий и организаций составило 64,3%. В 2014 этот показатель составит 49,5%, а уровень заработной платы - 8305 руб. и 16789 руб |
30 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
30.1 |
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского |
рублей |
11 458,20 |
13 941,50 |
14 354,00 |
15 540,00 |
16 789,00 |
Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 13942 руб., к 2014г. планируется довести до 16789 рублей |
30.2 |
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
рублей |
5 863,00 |
7 260,00 |
9 190,00 |
9 430,00 |
9 430,00 |
Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 7260 руб., к 2014г. планируется довести до 9430 рублей |
30.3 |
- муниципальных общеобразовательных учреждений |
рублей |
7 253,70 |
9 597,00 |
11 742,00 |
12 228,00 |
12 834,00 |
Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 9597 руб., к 2014г. планируется довести до 12834 рублей |
30.4 |
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
рублей |
8 149,00 |
11 469,00 |
14 289,00 |
14 834,00 |
15 510,00 |
Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 11469 руб., к 2014г. планируется довести до 15510 рублей |
30.5 |
- прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно- управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) |
рублей |
6 112,00 |
8 288,00 |
9 658,00 |
10 086,00 |
10 621,00 |
Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 8288 руб., к 2014г. планируется довести до 10621 рубль. |
30.6 |
- муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
30.7 |
- врачей муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
30.8 |
- среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
30.9 |
- прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
II. Здравоохранение и здоровье населения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью |
процентов числа опрошенных |
69,00 |
82,00 |
82,50 |
83,00 |
83,00 |
Возрастает удовлетворенность населения медицинской помощью |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез |
% |
64,50 |
73,50 |
76,50 |
79,80 |
82,90 |
Охват населения проф.осмотрами в 2011г. составил 73,5%, в 2014г.он составит 82,9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования |
% |
61,20 |
61,20 |
61,30 |
61,30 |
61,30 |
Охват населения проф.осмотрами в 2011г. Составил 61,2 %, в 2014г. он составит 61,3 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Здравоохранение в городе представлено муниципальным учреждением "Щигровская центральная больница", являющимся в 2011г.учреждением Щигровского района, который и представляет показатели для оценки эффективности его деятельности. В 2012г. - учреждение областного подчинения. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Число муниципальных медицинских учреждений переведенных преимущественно |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Число муниципальных медицинских учреждений |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: всего |
случаев на 100 тыс. человек |
620,00 |
663,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В 2011 году число умерших составило 113 чел, будут приниматься меры по сокращению смертности. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.1 |
в том числе: |
случаев на 100 тыс. человек |
269,00 |
323,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
На дому умерло 55 человек. Будут приниматься меры по сокращению смертности. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.2 |
в том числе: |
случаев на 100 тыс. человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Умерших от инфаркта миокарда в 2011году не было. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.3 |
- от инсульта |
случаев на 100 тыс. человек |
35,00 |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
От инсульта умерло в 2011 году 2 человека. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.4 |
в первые сутки в стационаре - всего |
случаев на 100 тыс. человек |
58,00 |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.5 |
в том числе: |
случаев на 100 тыс. человек населения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Умерших от инфаркта миокарда в 2011году не было. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.6 |
- от инсульта |
случаев на 100 тыс. человек населения |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
От инсульта умерло в 2011 году 2 человека. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Число случаев смерти детей до 18 лет: всего |
случаев на 100 тыс. человек населения |
18,00 |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В 2011 году умерло 4 чел, принимаются меры по ликвидации к 2014 году смертности. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.1 |
в том числе: |
случаев на 100 тыс. человек населения |
12,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.2 |
- в первые сутки в стационаре |
случаев на 100 тыс. человек населения |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В 2011 году умерло 4 чел, принимаются меры по ликвидации к 2014 году смертности. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.1 |
в том числе: |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.2 |
из них участковых врачей и врачей общей практики в расчете на 10 тыс.человек населения |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.3 |
число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.4 |
в том числе медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.5 |
число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения |
дней |
11,20 |
12,30 |
12,70 |
12,00 |
12,00 |
Средняя продолжительность пребывания пациента составила в 2011г. - 12,3 суток. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения |
дней |
282,00 |
279,00 |
290,00 |
300,00 |
300,00 |
Средняя занятость койки в 2011 году составила 279 дней, в 2014 году составит 300 дней. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Фактическая стоимость 1 койко- дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату |
рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
рублей |
125,00 |
126,00 |
126,00 |
132,00 |
132,00 |
Стоимость вызова скорой помощи в 2011 году составила 126 рублей, к 2014 году составит 132 рубля. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.1 |
- стационарная медицинская помощь |
койко-дней |
1,70 |
1,40 |
1,60 |
1,20 |
1,20 |
Объем медицинской помощи в 2011г составил 1,4 койкодней на 1 жителя |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.2 |
- амбулаторная помощь |
посещений |
9,40 |
9,10 |
9,50 |
9,80 |
9,80 |
Количество посещений в 2011г составило 154438. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.3 |
- дневные стационары всех типов |
пациенто-дней |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
В дневных стационарах прибывало 14795 пациентов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.4 |
- скорая медицинская помощь |
вызовов |
0,40 |
0,42 |
0,44 |
0,44 |
0,45 |
Количество вызовов скорой помощи составило 7086. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: |
рублей |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.1 |
- стационарная медицинская помощь |
рублей |
970,00 |
1 217,00 |
1 343,00 |
1 410,00 |
1 480,00 |
Возраствет стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.2 |
- амбулаторная помощь |
рублей |
105,00 |
108,00 |
104,00 |
109,00 |
114,00 |
Возраствет стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.3 |
- дневные стационары всех типов |
рублей |
105,00 |
106,00 |
106,00 |
107,00 |
112,00 |
Возраствет стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.4 |
- скорая медицинская помощь |
рублей |
407,00 |
438,00 |
446,00 |
468,00 |
491,00 |
Возраствет стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Дошкольное образование |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей |
процентов от числа опрошенных |
99,00. |
99,00. |
99,00. |
99,00. |
99,00. |
Удовлетворенность качеством дошкольного образования достигается следующими мерами: открытие новых групп в МКДОУ, предоставление дополнительных видов услуг, создание комфортных условий, совершенствование воспитательной деятельности. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
504,00 |
560,00 |
686,00 |
700,00 |
700,00 |
Численность детей, посещающих МКДОУ, возросла в связи с вводом в эксплуатацию нового детского сада на 140 мест. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.1 |
из них численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании |
человек |
629,00 |
630,00 |
739,00 |
740,00 |
745,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
31,00 |
20,50 |
20,50 |
20,00 |
20,00 |
Доля детей, состоящих на учёте для определения в МКДОУ, снижается в связи с вводом в эксплуатацию нового детского сада на 140 мест, ремонта групп в имеющихся детских садах |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
0,55 |
0,63 |
0,72 |
0,73 |
0,73 |
Роста коэффициента посещаемости планируется достигнуть за счёт внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, улучшения медицинского обслуживания дошкольников. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
единиц |
4,00 |
4,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
В 2012 году введён в эксплуатацию новый детский сад на 140 мест |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
3,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
23,40 |
30,00 |
39,80 |
40,00 |
40,00 |
Доля лиц с высшим профессиональным образованием воэросла за счёт приёма на работу в новый детский сад педработников с высшим образованием |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование |
тыс. рублей |
20 985,00 |
32 198,00 |
45 205,00 |
44 901,00 |
45 798,00 |
Увеличение расходов на дошкольное образование в 2011г. по сравнению с 2010г. обусловлено увеличением фонда оплаты труда (коэффициент роста месячного ФОТ - 14,555) и увеличением тарифов на ТЭР в среднем на 6 %. В 2013г. Рост ТЭР - 6 %, в 2014г. - 5 %. Увеличение стоимости основных средств в 2011г. связано с открытием нового детского сада в микрорайоне СОМ, а также покупкой детской мебели и оборудования в пищеблоки для уже действующих садов. Рост расходов на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений обусловлен открытием в 2012г. нового д/с планируемым увеличением ФОТ с 01.10.2012г. на 6,0 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
607,00 |
1 320,00 |
146,00 |
150,00 |
155,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
11 467,00 |
15 635,00 |
26 656,00 |
25 958,00 |
26 703,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Общее и дополнительное образование |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Удовлетворенность населения качеством общего образования |
процентов от числа опрошенных |
95,00 |
97,00 |
97,00 |
98,00 |
98,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |
процентов от числа опрошенных |
100,00 |
90,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном |
% |
100,00 |
99,60 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
В 2011 году 1 выпускник не сдал ЕГЭ по русскому языку. Это привело к снижению в 2011 году удельного веса лиц, сдавших экзамены в общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ, до 99,6%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку |
человек |
79,00 |
122,00 |
95,00 |
76,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку |
человек |
79,00 |
121,00 |
95,00 |
76,00 |
100,00 |
В 2011 году 1 выпускник не сдал ЕГЭ по русскому языку. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике |
человек |
79,00 |
122,00 |
95,00 |
76,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике |
человек |
79,00 |
122,00 |
95,00 |
76,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании |
человек |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
В 2011 г. выпускник, не сдавший ЕГЭ по русскому языку, не получил аттестат о среднем (полном) общем образовании и продолжил обучение в учреждении НПО на базе основного общего образования. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
человек |
79,00 |
122,00 |
95,00 |
76,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
2,40 |
2,40 |
4,30 |
4,30 |
4,50 |
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей возросла с 2,4% в 2010 году до 4,3% в 2011 – 2012 годах за счёт приёма молодых специалистов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности |
единиц |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Все здания школ требуют капремонта (систем отопления, водоснабжения и канализации – СОШ № № 2, 3, 4, 5; кровли – СОШ № № 3, 4, 5; замена оконных блоков и дверей – СОШ № № 2, 3, 4, 5). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
1 503,00 |
1 510,00 |
1 510,00 |
1 510,00 |
1 515,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
% |
59,00 |
60,00 |
66,70 |
67,00 |
67,00 |
Доля детей I и II групп здоровья в общей численности обучающихся в МОУ возросла за счёт внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
288,00 |
270,00 |
267,00 |
267,00 |
267,00 |
Количество работников ОУ города в 2011 – 2014 годах снизится с 270 до 267 человек в связи с внесением изменений в штатные расписания (в сторону сокращения штатных единиц). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
124,00 |
119,00 |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
Количество учителей в ОУ города в 2011 – 2014 годах снизится с 119 до 116 человек в связи с внесением изменений в штатные расписания (в сторону сокращения штатных единиц). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Численность прочего персонала (административно- управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) |
человек |
164,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Численность прочего персонала (административно- управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) |
человек |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) |
единиц |
76,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
Уменьшается количество классов при сохранении численности обучающихся, в сязи с тем, что комплектуются классы с большей наполняемостью |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) |
единиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 |
Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) |
рублей |
132 439,00 |
171 055,00 |
196 713,00 |
216 385,00 |
238 023,00 |
Увеличение расходов обусловлено увеличением ФОТ нга 13,73 %, увеличением тарифов на ТЭР на 6 % |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование |
тыс. рублей |
49 630,00 |
66 837,00 |
68 505,00 |
65 347,00 |
64 135,00 |
Увеличение расходов на общее образование в 2011 г обусловлено увеличением ФОТ и увеличением тарифов на ТЭР в среднем на 6% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
381,00 |
1 069,00 |
271,00 |
69,00 |
69,00 |
Увеличение ст-ти основных средств обусловлено приобретением оборудования в столовую школы №4 и оборудование для нового детсада. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов |
тыс. рублей |
49 249,00 |
65 684,00 |
68 234,00 |
65 347,00 |
64 135,00 |
Увеличение объемов бюджетных ассигнований обусловленоувеличением ФОТ и увеличением тарифов на ТЭР в среднем на 6 %. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
36 114,00 |
48 564,00 |
54 563,00 |
51 302,00 |
49 815,00 |
увеличение объемов бюджетных ассигнований обусловлено ростом заработной платы в срелнем на 13,73 %. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование |
единиц |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 |
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на |
единиц |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 |
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
человек |
1 424,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) |
человек |
2 191,00 |
2 200,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование |
тыс. рублей |
7 232,00 |
8 983,00 |
10 008,00 |
10 013,00 |
10 275,00 |
Увеличение расходов на дополнительное образование в 2011г. по сравнению с 2010г. обусловлено ростом заработной платы (средний коэффициент роста за год составил 13,73) и увеличением тарифов на ТЭР. Увеличение расходов в 2012-2014г.г. обусловлено планируемым с 01.10.2012г. повышением ФОТ на 6%; увеличением в 2014г. страховых взносов с 30,2 до 34,2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
190,00 |
59,00 |
29,00 |
30,00 |
35,00 |
Недостаток собственных средств в бюджете не позволяет в полном объеме предусмотреть средства на закупку основных средств учреждениям дополнительного образования в 2011-2014г.г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
6 111,00 |
7 767,00 |
8 763,00 |
8 763,00 |
9 013,00 |
Увеличение расходов на дополнительное образование в 2011г. по сравнению с 2010г. обусловлено ростом заработной платы (средний коэффициент роста за год составил 13,73) и увеличением тарифов на ТЭР. Увеличение расходов в 2012-2014г.г. обусловлено планируемым с 01.10.2012г. повышением ФОТ на 6%; увеличением в 2014г. страховых взносов с 30,2 до 34,2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Физическая культура и спорт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 |
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
человек |
2 833,00 |
3 286,00 |
3 300,00 |
3 400,00 |
3 500,00 |
Показатели достигаются путем совершенствования спортивной базы и увеличением числа спортивных клубов и секций. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.1 |
спортивными залами |
% |
40,00 |
41,10 |
41,40 |
41,60 |
41,90 |
Уровень фактической обеспеченности составляет 41,1 % . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.2 |
плоскостными спортивными сооружениями |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Учреждения полностью обеспечены спортивными сооружениями |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104.3 |
плавательными бассейнами |
% |
19,50 |
19,60 |
19,70 |
19,80 |
19,90 |
Уровень фактической обеспеченности составлячет 19,6 %. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт |
тыс. рублей |
247,00 |
280,00 |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
С каждым годом объем финансирования будет возрастать |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
кв. метров |
22,70 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
Общий жилищный фонд в городе составляет 389,8 тыс. кв. м. Численность населения в 2011г. - 17040 человек. Площадь помещений, приходящихся на одного жителя – 23,0 кв. м. В дальнейшем планируется рост площади за счет строительства новых индивидуальных и многоквартирных жилых домов. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.1 |
в том числе |
кв. метров |
0,05 |
0,147. |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 |
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения |
единиц |
443,80 |
450,00 |
452,00 |
461,00 |
461,00 |
Количество квартир в городе составляет 4553, количество индивидуальных жилых домов – 3118. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения в 2011г. составило 450. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.1 |
в том числе |
единиц |
0,53 |
2,56 |
5,07 |
0,00 |
0,00 |
В 2011г. введено в эксплуатацию 43 квартир общей площадью 2505 кв м. В 2012г. будет построено 86 квартиры общей площадью 4930 кв.м. С 2013 года строительства не планируется. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 |
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108.1 |
- общая площадь жилых помещений |
кв. метров |
1 329,70 |
2 563,10 |
5 067,90 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108.2 |
- число жилых квартир |
единиц |
24,00 |
56,00 |
102,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 |
Год утверждения или внесения последних изменений: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.1 |
- в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) |
год |
2010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.2 |
- в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) |
год |
0 |
2011 |
2012 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109.3 |
- в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
год |
2010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 |
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
процентов от числа опрошенных |
81,00 |
82,00 |
83,00 |
84,00 |
85,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.1 |
- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
% |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
В 2011г. число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составило 278 ед. ТСЖ выбрали 35 многоквартирных домов (МКД) - 12,59%. Уменьшилось в 2011г. число МКД выбравших способ управление - управляющая организация. Собственники жилых помещений в особенности многоквартирных домов блокированной застройки выбирают непосредственное управление домами. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.2 |
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
% |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.3 |
- управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.4 |
- управление управляющей организацией частной формы собственности |
% |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.5 |
- управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 |
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) |
% |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
Начиная с 2010г. по МО "город Щигры" из 5 организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению и захоронению ТБО только 4 организации с долей участия субъекта РФ и МО в уставном капитале которых не более чем 25%. В результате доля комерческих организаций составляет 80 %. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 |
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 |
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.1 |
электрическая энергия |
% |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
100,00 |
100,00 |
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливаются индивидуальные и общедомовые приборы учета энергетических ресурсов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.2 |
тепловая энергия |
% |
0,75 |
18,38 |
30,10 |
60,00 |
70,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.3 |
горячая вода |
% |
2,59 |
18,00 |
31,00 |
60,00 |
70,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.4 |
холодная вода |
% |
40,50 |
45,00 |
61,00 |
91,00 |
95,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.5 |
природный газ |
% |
70,00 |
87,74 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 |
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
% |
94,00 |
93,50 |
96,00 |
98,00 |
98,00 |
Уровень собираемости платежей за ЖКУ в 2011г. составил 93,5 %, что связано с низкими доходами населения города. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 |
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.1 |
жилищного фонда |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Ежегодно паспорта готовности объектов жизнеобеспечения оформляются до начала отопительного периода. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116.2 |
котельных |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117.1 |
по водоснабжению |
% |
114,90 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Начиная с 2010г. прекращены дотации организациям коммунального компекса г. Щигры. С 2011г. тарифы на водоснабжение и водоотведение для различных потребителей установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление услуг одной группе потребителей за счет тарифа, установленного для другой группы потребителей. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117.2 |
по водоотведению |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0,00 |
16,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства по МО "город Щигры" в 2011г. составила 16,67 %, в связи с сложившимися убытками ООО "Щигровские коммунальные сети" в размере 739 тыс. рублей. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
% |
78,40 |
78,40 |
79,50 |
81,00 |
85,00 |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в 2011г. Составила 79,5 %. В дальнейшем эта доля будет возрастать. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными |
% |
1,60 |
1,70 |
0,076. |
0,076. |
0,00 |
В настоящее время в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, проживает 293 человека, к концу 2012г. планируется расселить 280 человек из аварийного жилья. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство - всего |
тыс. рублей |
36 635,00 |
20 800,00 |
14 445,00 |
2 272,00 |
1 921,00 |
Увеличение расходов бюджета на ЖКХ в |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121.1 |
в том числе: |
тыс. рублей |
0,00 |
303,00 |
12 252,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение расходов бюджета на ЖКХ в |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121.2 |
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и |
тыс. рублей |
320,00 |
193,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121.3 |
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121(1) |
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Организация муниципального управления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципальных района) в том числе их информационной открытостью |
% от числа опрошенных |
41,30 |
46,30 |
52,50 |
57,30 |
61,20 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципальных района) в том числе их информационной открытостью будет возрастать. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 |
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Муниципальных автономных учреждений в городе нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования |
% |
71,00 |
46,40 |
80,00 |
84,00 |
86,00 |
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2011г составила 46,4% , к 2014г она составит 86%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 |
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов |
% |
100,00 |
95,00 |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
Прогнозируя деятельность учреждений культуры в сфере предоставления услуг (качество культурного обслуживания можно предположить, что процент удовлетворенности растет в положительной динамике за счет введения более новых форм в проведении массовых мероприятий, использование технических средств, что позволяет сделать мероприятия более зрелищными. Так же привлечение профессиональных коллективов на городские сцены, будет способствовать созданию имиджа учреждений культуры города и тем самым воспитание вкуса у жителей города, у специалистов (работников культуры)повышение профессионального уровня, обмен опытом. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.1 |
клубами и учреждениями клубного типа |
% |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
Прогнозируя деятельность учреждений культуры в сфере предоставления услуг (качество культурного обслуживания можно предположить, что процент удовлетворенности растет в положительной динамике за счет введения более новых форм в проведении массовых мероприятий, использование технических средств, что позволяет сделать мероприятия более зрелищными. Так же привлечение профессиональных коллективов на городские сцены, будет способствовать созданию имиджа учреждений культуры города и тем самым воспитание вкуса у жителей города, у специалистов (работников культуры)повышение профессионального уровня, обмен опытом. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.2 |
библиотеками |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Прогнозируя деятельность учреждений культуры в сфере предоставления услуг (качество культурного обслуживания можно предположить, что процент удовлетворенности растет в положительной динамике за счет введения более новых форм в проведении массовых мероприятий, использование технических средств, что позволяет сделать мероприятия более зрелищными. Так же привлечение профессиональных коллективов на городские сцены, будет способствовать созданию имиджа учреждений культуры города и тем самым воспитание вкуса у жителей города, у специалистов (работников культуры)повышение профессионального уровня, обмен опытом. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126.3 |
парками культуры и отдыха |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Прогнозируя деятельность учреждений культуры в сфере предоставления услуг (качество культурного обслуживания можно предположить, что процент удовлетворенности растет в положительной динамике за счет введения более новых форм в проведении массовых мероприятий, использование технических средств, что позволяет сделать мероприятия более зрелищными. Так же привлечение профессиональных коллективов на городские сцены, будет способствовать созданию имиджа учреждений культуры города и тем самым воспитание вкуса у жителей города, у специалистов (работников культуры)повышение профессионального уровня, обмен опытом. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 |
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) |
% от числа опрошенных |
97,60 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Прогнозируя деятельность учреждений культуры в сфере предоставления услуг (качество культурного обслуживания можно предположить, что процент удовлетворенности растет в положительной динамике за счет введения более новых форм в проведении массовых мероприятий, использование технических средств, что позволяет сделать мероприятия более зрелищными. Так же привлечение профессиональных коллективов на городские сцены, будет способствовать созданию имиджа учреждений культуры города и тем самым воспитание вкуса у жителей города, у специалистов (работников культуры)повышение профессионального уровня, обмен опытом. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру |
тыс. рублей |
10 398,00 |
12 963,00 |
11 878,00 |
11 903,00 |
12 204,00 |
Рост расходов в 2011г. по сравнению с 2010г. обусловлен поэтапным ростом ФОТ и увеличением тарифов на ТЭР. Уменьшение расходов на 2012г. связано с тем, что в расходах 2011г. отражены затраты на строительство памятника. Данное мероприятие не планировалось в 2012-2014 г.г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
143,00 |
608,00 |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
Увеличение расходов связано стем ,что в 2011 г.было строительство памятника |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда |
тыс. рублей |
7 344,00 |
9 349,00 |
9 983,00 |
9 983,00 |
10 363,00 |
Увеличение расходов связано с поэтапным ростом фонда оплаты труда (рост 13,73%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 |
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 |
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных бюджетных учреждениях отсутствует. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 |
Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы |
% |
45,60 |
37,60 |
37,60 |
37,70 |
37,80 |
В 2011г трудоустроено 242 человека из числа 643 человек, обратившихся . На учете в службе занятости состояло 194 человека. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 |
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) |
да (нет) |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
С 2012г. осуществлен переход на 3-х летнее планирование бюджета. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 |
Среднегодовая численность постоянного населения |
тыс. человек |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
16,90 |
16,90 |
Численность постоянного населения города с 2001г. снижается, так если в 2010г. среднегодовая численность составляла 17040 человек, то к 2014 году ожидается 16890 человек. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 |
Численность населения на начало года |
тыс. человек |
17,10 |
17,00 |
17,10 |
16,90 |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 |
Численность населения на конец года |
тыс. человек |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
16,90 |
16,80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего |
тыс. рублей |
159 915,00 |
271 731,00 |
186 540,00 |
170 925,00 |
171 773,00 |
Объем расходов увеличился за счет увеличения объема субсидий из областного бюджета на сторительство детсада реализацию мероприятий в рамках областных целевых программ на условиях софинансирования. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138.1 |
в том числе в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств |
тыс. рублей |
1 304,00 |
92 796,00 |
12 957,00 |
222,00 |
227,00 |
Увеличение расходов связано со строительством нового детского сада ( 79,4 млн.руб. ), полигона ТБО (302,5 тыс.руб ), строительство систем газо и водо снабжения к домам детей-сирот (1 млн.руб.). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 (1) |
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района |
тыс. рублей |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления - всего |
тыс. рублей |
9 548,00 |
10 833,00 |
11 998,00 |
11 810,00 |
12 122,00 |
Увеличение расходов связано с увеличением заработной платы, обусловленной пересмотром классных чинов в сторону повышения, проведением оргштатных мероприятий. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139.1 |
в том числе в расчете на одного жителя муниципального образования |
рублей |
741,00 |
644,00 |
706,00 |
698,00 |
718,00 |
Уменьшение произошло, так как расходы по переданным полномочиям перешли в другой подраздел. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 |
Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий |
% |
2,30 |
7,20 |
2,50 |
1,80 |
1,80 |
В 2 раза в 2011г. увеличился объем средств, выделенных на реализацию муниципальных целевых программ, увеличился объем средств , выделенных из областного бюджета на условиях софинансирования в рамках областных целевых программ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде |
единиц |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
42,00 |
42,00 |
В 2011г в электронном виде предоставляется 8 услуг, в 2012г планируется все услуги предоставлять в электронном виде |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями |
единиц |
31,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
В 2011г количество предоставляемых муниципальных услуг составляет 42. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 |
Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами |
единиц |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
42,00 |
42,00 |
В 2011г в электронном виде предоставляется 8 услуг, в 2012г планируется все услуги предоставлять в электронном виде |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.1 |
электрическая энергия |
кВт•ч на 1 проживающего |
923,50 |
907,50 |
905,00 |
900,00 |
900,00 |
Удельная величина потребления |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.2 |
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,26 |
0,23 |
0,20 |
0,19 |
0,15 |
Удельная величина потребления |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.3 |
горячая вода |
куб. метров на 1 проживающего |
13,24 |
11,29 |
11,00 |
10,00 |
10,00 |
Удельная величина потребления |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.4 |
холодная вода |
куб. метров на 1 проживающего |
28,80 |
28,90 |
29,00 |
30,00 |
30,00 |
Удельная величина потребления |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144.5 |
природный газ |
куб. метров на 1 проживающего |
138,00 |
138,00 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
Удельная величина потребления |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.1 |
электрическая энергия |
кВт•ч на 1 проживающего |
26,55 |
29,87 |
33,51 |
37,46 |
42,29 |
Увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями обусловлено вводом в эксплуатацию нового детского сада |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.2 |
тепловая энергия |
Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,16 |
0,15 |
0,33 |
0,37 |
0,41 |
Увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями обусловлено вводом в эксплуатацию нового детского сада |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.3 |
горячая вода |
куб. метров на 1 проживающего |
0,15 |
0,06 |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
Увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями обусловлено вводом в эксплуатацию нового детского сада |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.4 |
холодная вода |
куб. метров на 1 проживающего |
0,93 |
0,98 |
1,09 |
1,23 |
1,36 |
Увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями обусловлено вводом в эксплуатацию нового детского сада |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145.5 |
природный газ |
куб. метров на 1 проживающего |
0,44 |
0,53 |
0,59 |
0,66 |
0,73 |
Увеличение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями обусловлено вводом в эксплуатацию нового детского сада |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Благоустройство территории |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код стр. |
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
Единица измерения |
Фактические значения, предшествующие отчетному году |
Фактические значения, отчетный год |
Планируемые значения на 3-летний период |
Примечание |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 |
Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к общему числу несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования |
% |
60,00 |
82,00 |
85,00 |
87,00 |
90,00 |
Доля ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора к в 2011г на территории муниципального образования составила 82%. В дальнейшем планируется увеличить эту долю до 90 % в 2014г. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 |
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на благоустройство территории в расчете на 1 жителя |
руб. |
413,00 |
1 044,00 |
118,00 |
134,00 |
114,00 |
Увеличение средств обусловлено выделением средств на капитальный ремонт дорог и строительство полигона ТБО. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 |
Объем привлеченных средств частных инвесторов на повышение благоустроенности территории муниципального образования в расчете на 1 жителя |
руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 |
Соотношение объема средств, необходимых на благоустройство территории к фактически выделенному объему средств из бюджета муниципального образования |
% |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
20,00 |
10,00 |
Недостаток собственных средств в городском бюджете не позволяет в полной мере обеспечить потребности |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 |
Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен капитальный ремонт к общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей капитального ремонта в отчетном году |
% |
27,00 |
25,00 |
22,00 |
18,00 |
15,00 |
Доля протяженности улично - дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен капитальный ремонт к общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей капитального ремонта в отчетном году составила 25 %, в дальнейшем эта доля составит 15 % в 2014 г. (работы проводятся за счет средств областного бюджета). |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 |
Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт к общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта в отчетном году |
% |
25,00 |
23,00 |
21,00 |
20,00 |
14,00 |
Доля протяженности улично - дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт к общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта в отчетном году составила 23 % (работы проводятся за счет средств, выделенных на благоустройство города). |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории муниципального образования |
% от числа опрошенных |
60,00 |
61,00 |
63,00 |
65,00 |
67,00 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по благоустройству территории муниципального образования составила в 2011г 61%, в дальнейшем этот показатель возрастет. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||